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老師,發(fā)現(xiàn)2022年重復記賬?
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速問速答您好,那就把這筆重復的做負數(shù)分錄就可以了 如果是利潤類科目金額小的話入當年利潤科目 金額大的話 需要以以前年度損益調(diào)整替代利潤科目
03/18 15:44
84785007
03/18 15:50
老師,是這樣的2022年2月份計提的,然后到2022年9月份補提,導致重復記賬了,記賬的是應交稅費/城市維護建設稅 有余額在貸方,今天是2024年3月18號發(fā)現(xiàn)城市維護建設稅有余額在貸方,經(jīng)過查詢在是2022年9月份補提1214.62元,請問老師怎么調(diào)賬呀?
cassie 老師
03/18 15:51
這樣啊 城建稅的金額應該很小 你直接沖計提科目就行 稅金及附加 負數(shù) 應交負數(shù)就行
84785007
03/18 15:54
老師,主要有三個科目都有余額在貸方,應交稅費/城市維護建設稅12146.2 ,教育費附加 728.77元,地方教育費附加 485.85元,老師能全部紅沖呀?
cassie 老師
03/18 15:58
是的哈 直接負數(shù)就行 但是這筆賬你是需要記得的 因為沖的同時當年的稅金及附加負數(shù)了
84785007
03/18 16:00
老師,是這樣的紅沖,這樣能直接紅沖呢是么?不需要過渡性科目以前年度損益調(diào)整,這個科目?
cassie 老師
03/18 16:02
如果金額小可以入當年的科目 如果金額大的話 需要以以前年度損益調(diào)整替代利潤科目 也就是替代稅金及附加科目 或者如果你們單位要求十分的嚴謹 也可以這么使用?
84785007
03/18 16:03
老師,以前年度損益調(diào)整這個科目,怎么寫分錄?請老師寫一下好么?
cassie 老師
03/18 16:06
借:以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-XX? 其實就是跨年的這種所有涉及利潤的 都是以這一個科目替代
84785007
03/18 16:13
老師,應交稅費/城市維護建設稅余額在貸方?老師,你做的分錄應交稅費還在貸方呀?
cassie 老師
03/18 16:14
負數(shù)科目 同學 就是原科目的負數(shù)憑證就行哈 因為如果應交稅費你在借方?jīng)_的話 又會影響你當年取數(shù)的實際繳納金額
84785007
03/18 16:22
老師,分錄做以前年度損益調(diào)整-1214.62元 貸應交稅費/城市維護建設-1214.62元,老師是這樣分錄么?還有老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目結(jié)平?
cassie 老師
03/18 16:26
是的 同學 分錄是這樣的? ?會計分錄為借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù),貸:應交稅費等負數(shù); 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),分錄為借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整利潤分配-未分配利潤?
84785007
03/18 16:29
老師,也可以直接紅沖是吧?
cassie 老師
03/18 16:30
是的。同學??梢缘?如果金額小的話
84785007
03/18 16:36
好的,謝謝老師能及時回復!
cassie 老師
03/18 16:55
您客氣啦 祝事事順心 方便的話還請好評 謝謝
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