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老師,年底匯算清繳,掛在其他應(yīng)付和其他應(yīng)收上的金額是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到次年,還是怎么處理呢?

84785036| 提問時(shí)間:03/18 17:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是的,這個(gè)正常結(jié)轉(zhuǎn)就好了
03/18 17:57
84785036
03/18 18:05
新辦的公司,開了發(fā)票,但都是從私賬轉(zhuǎn)的錢,沒有走公賬轉(zhuǎn),做賬一直掛在其他應(yīng)付上,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
宋生老師
03/18 18:10
你好!這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。但是你賺了錢,不還給他媽
84785036
03/18 21:27
老師,公司是三個(gè)人合股的,一個(gè)對(duì)公賬戶收入,一個(gè)私賬收入,發(fā)票是私賬付的,掛在其他應(yīng)付,有利潤(rùn)了轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,這筆錢就分給三個(gè)股東嗎?
宋生老師
03/18 21:55
您好,這個(gè)不算,算還款,當(dāng)然股東們同意拿去分也可以
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