問題已解決

老師,這個問題我花了三個機會還是沒得到答案就結束時間了。希望哪位老師看到信息,準確明了的回復下。

84785035| 提問時間:03/20 10:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,沒有看到你的問題呀。
03/20 10:36
84785035
03/20 10:41
我2023年12月暫估了一筆成本?,F在收到的票和暫估的金額不一致,又還想交稅,1. 分錄是 借:主營業(yè)務成本 81萬 貸:預付賬款-暫估 81萬 2 . 2月份 銀行付了一筆是之前暫估的款 借 :預付賬款-暫估 貸 :銀行存款 3月收到票是2023年12月暫估的這筆成本票并只能收到39萬 分錄是不是這樣做;第一步 沖回之前的暫估 借; 預付賬款 81萬 貸:利潤分配未分配利潤81萬 第二步 借 利潤分配未分配利潤 39萬 貸: 預付賬款- 39萬 (請問下用到了利潤分配了會不會要交分紅稅)
84785035
03/20 10:43
為了不學浪費機會,花了錢沒解決問題,這是第二個問題:還有 如果我下次暫估了成本入估, 到時票到了,票和暫估的金額一致,分錄是不是 紅字沖回之前暫估的分錄 1.步 借:主營業(yè)務成本 紅字 借:應付賬款/預付賬款-暫估 貸方紅字 2步 收到票分錄:借:以前年度損益調整 貸:應付賬款
宋生老師
03/20 10:47
你好!1你如果用以前年度損益調整,就第一步沖預付的時候就用這個科目。 2你的憑證是沒錯的。 3,是會影響未分配利潤,是會要繳稅或者退稅
84785035
03/20 10:52
我不想退稅,也不想繳稅,就想平掉,怎么做分錄呢
宋生老師
03/20 10:54
你好,你在你匯算清繳之前,拿到了所有的賬戶的發(fā)票,就不會退稅,也不會補繳稅。
84785035
03/20 10:57
拿不到,可能是9月拿到票,但不想繳稅,也不想退稅,只能拿到39萬的票,其余的 42萬怎么做分錄呢
84785035
03/20 10:58
用到以前年度損益調整,就一定要結轉到未分配利潤嗎?就一定要繳稅么
宋生老師
03/20 11:02
你好,。9月拿到票,但不想繳稅,也不想退稅。這個沒有辦法,老師也做不到這點
84785035
03/20 11:08
那暫估了的成本,到時和票一致的金額,正確的分錄,老師來一個吧?
宋生老師
03/20 11:13
你好!如果你想簡單點,直接就貼進去就行了。不用做了 如果正確的,其實也一樣。只是一個借方,一個貸方比如借?借; 預付賬款 81萬 貸以前年度損益調整81 然后借以前年度損益調整81 貸預付賬款。
84785035
03/20 11:17
明白了,跨年的銀行付款不影響 之前的成本對吧?當付還是付,。 那用到以前年度損益調整就一定要用到未分配利潤嗎
宋生老師
03/20 11:17
你好!是的。不是損益類的直接做
84785035
03/20 11:22
以前年度調整 一定要結轉到 利潤分配未分配利潤里嗎 可以不結轉嗎
宋生老師
03/20 11:28
你好,是的,是要結轉的。他跟管理費用這些類似。
84785035
03/20 16:04
結轉到,本年利潤嗎? 那到時注銷的時候這個是要交稅的吧
宋生老師
03/20 16:08
你好是的。這個最終也是要交的。是會影響利潤的。
84785035
03/20 16:31
老師 暫估成本,收到的票和暫估的金額不一致,給一份正確的分錄給我,
84785035
03/20 16:32
假如 2月或3月收到的票 ,怎么沖回之前的暫估,收到的票怎么寫分錄,暫估的金額沒有票怎么寫分錄
宋生老師
03/20 16:34
你好,比如借主營業(yè)務成本-暫估10 貸應付賬款-暫估10 然后你收到票的時候,如果是12元,你就借主營業(yè)務成本-暫估-10 貸應付賬款-暫估-10 然后再借主營業(yè)務成本12 貸應付賬款12
84785035
03/20 16:36
如果是收到的票少了呢
84785035
03/20 16:37
比如借主營業(yè)務成本-暫估10 貸應付賬款-暫估10 然后你收到票的時候,如果是9元,
84785035
03/20 16:38
是2023年12月暫估的, 次年2月-3月收到的票,收到的票和暫估的金額不一致少了
宋生老師
03/20 16:39
你好,比如借主營業(yè)務成本-暫估10 貸應付賬款-暫估10 然后你收到票的時候,如果是9元,你就借以前年度損益調整-暫估-10 貸應付賬款-暫估-10 然后再借以前年度損益調整9 貸應付賬款9
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