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我們公司去年已經(jīng)用合同確認(rèn)完收入了,并且入賬了,這次只是給開了1%專票,也沒收到錢呢,請問老師怎么做賬,另外減免部分怎么入賬

84785020| 提問時(shí)間:03/20 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那這一次開的是什么原因?
03/20 14:47
84785020
03/20 14:48
是要給我們錢,我們先給對方開發(fā)票了
郭老師
03/20 14:49
你好,借銀行房款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。開了發(fā)票需要多收入,先成本,沒有發(fā)生的先暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款暫估。
84785020
03/20 14:56
我們之前按合同記完收入了,這次只是開票,但是還沒有給錢
郭老師
03/20 14:57
那你之前是做了無票收入?
84785020
03/20 21:10
是的,就是根據(jù)合同記的收入
郭老師
03/20 21:15
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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