問題已解決

老師你好,一般納稅人企業(yè)不是籌建期,這個月銷項稅額6萬,進項稅額10萬,進項大于銷項是應(yīng)該留底呢還是怎么處理呢

84785039| 提問時間:03/21 09:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
03/21 09:42
84785039
03/21 09:46
進項大于銷項不是籌建期意思是應(yīng)該留底而不是按6萬的銷項計算應(yīng)該能抵扣多少進項稅額嗎
家權(quán)老師
03/21 09:48
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 這個小于0就是留抵
84785039
03/21 10:14
那如果上月有留底,本月也有進項稅額,那申報表如何扣除留底稅額呢
家權(quán)老師
03/21 10:27
申報表里邊自動填報上月留抵,不需要你填報
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