問題已解決

實(shí)操里面購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的為啥要做到預(yù)付賬款里面,我看發(fā)票付款單都有!為什么不能直接下費(fèi)用或者固定資產(chǎn)?

84785010| 提問時(shí)間:03/21 14:35
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,通過預(yù)付或者應(yīng)付賬款,主要是為了方便以后查找,一種記賬習(xí)慣吧。也可以按照你說的直接計(jì)入
03/21 14:37
84785010
03/21 14:42
如果計(jì)入預(yù)付或者應(yīng)付,應(yīng)該再用什么沖回呢?不能一直在預(yù)付或者應(yīng)付里面掛著吧?
高輝老師
03/21 14:45
支付分錄 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到固定資產(chǎn)等發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
84785010
03/21 14:49
那實(shí)操里面就有問題了,給的單據(jù)有發(fā)票,也有付款單,那只能做固定資產(chǎn)了!
高輝老師
03/21 14:50
不是的,上面是舉例,要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做的
高輝老師
03/21 14:51
支付分錄 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到固定資產(chǎn)等發(fā)票入賬 借:固定資產(chǎn)/管理費(fèi)用 庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
84785010
03/21 14:52
好的,明白了!謝謝!
高輝老師
03/21 14:57
不客氣,祝工作愉快
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