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初始建立賬套是填寫各個科目余額表的期末數(shù)據(jù)對嗎

84784955| 提問時間:03/22 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,就是這個了
03/22 09:16
84784955
03/22 10:35
期初數(shù)據(jù)錄入后,還可以修改嗎?記賬軟件中哪些可以修改啊,我知道結(jié)賬之前的記賬憑證都可以修改,還有啥可以修改啊
宋生老師
03/22 10:37
你好!期初數(shù)不能修改了
84784955
03/22 11:38
期初數(shù)不能修改,比方我期初數(shù)據(jù)不對,這怎么辦?
宋生老師
03/22 11:39
您好!如果你是中途建賬,就計入利潤分配-未分配利潤
84784955
03/22 11:42
比方庫存現(xiàn)金或者存貨數(shù)量不對呢,怎么辦
宋生老師
03/22 11:45
你好!也是一樣??茨懿荒艽_定原因
84784955
03/22 11:48
就是初始的時候數(shù)據(jù)沒統(tǒng)計對,比方說存貨或者庫存現(xiàn)金 銀行存款 賬上多,實際沒有這么多,這個咋整???
宋生老師
03/22 11:49
你好!也是一樣計入到利潤分配-未分配利潤
84784955
03/22 12:27
不是損益類才進利潤分配的嗎 損益類進本年利潤 本年利潤再進入到利潤分配中去
宋生老師
03/22 12:28
你好!其實你可以理解為,計入待處理財產(chǎn)損益了,形成了損益
84784955
03/22 12:36
比方說銀行存款實際比賬上多,這個時候怎么寫分錄啊 差額部分怎么寫分錄啊 借銀行 貸什么啊
宋生老師
03/22 13:38
你好!貸利潤分配-未分配利潤
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