問(wèn)題已解決

老師,先進(jìn)制造企業(yè),增值稅加計(jì)抵減,這個(gè)分錄是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/22 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入。
2024 03/22 10:22
84785024
2024 03/22 10:24
那我年度匯算清繳的時(shí)候呢,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入怎么弄
郭老師
2024 03/22 10:25
好在主表營(yíng)業(yè)外收入里面。
84785024
2024 03/22 10:36
麻煩問(wèn)下老師,我們的企業(yè)所得稅匯算清繳點(diǎn)了政策風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),顯示這個(gè):1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【32247.09】元; 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【32750.66】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。
郭老師
2024 03/22 10:36
你去查一下你們實(shí)際的稅收滯納金和罰款,是不是你賬上做的這個(gè)?
84785024
2024 03/22 10:40
但是我們稅收滯納金就是32247.09元,沒(méi)有32750.66元,
郭老師
2024 03/22 10:42
可是它提示你不一致,你填的小了,比這個(gè)多。
84785024
2024 03/22 10:43
是的老師,我填了兩次。沒(méi)有填錯(cuò)的。不知道要在哪里查呢
郭老師
2024 03/22 10:45
電子稅務(wù)局有一個(gè)我要辦稅 證明開(kāi)具里面,你看一下在這里面有沒(méi)有滯納金什么的。
84785024
2024 03/22 11:13
老師,里面選擇哪個(gè)呀?
郭老師
2024 03/22 11:24
第一列的第二個(gè)就是。
84785024
2024 03/22 11:41
老師,麻煩您,請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)嗎
郭老師
2024 03/22 11:42
是的對(duì)的,就是這一個(gè)的。
84785024
2024 03/22 11:54
老師,打開(kāi)后是待開(kāi)的完稅證明。
郭老師
2024 03/22 11:55
你好,你看下里面有沒(méi)有滯納金的這個(gè)選項(xiàng),他不是有一個(gè)稅款嗎?
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