問題已解決

以前客戶轉(zhuǎn)的欠款,但是現(xiàn)在賬務(wù)顯示沒有這個欠款,但是對方賬戶有發(fā)票依據(jù)。我們自己賬務(wù)現(xiàn)在沒有這個客戶欠款賬戶。那收到的這個資金如何處理

84784972| 提問時間:03/22 17:08
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以作為營業(yè)外收入
03/22 17:09
84784972
03/22 17:11
扣銷項稅不
venus老師
03/22 17:20
這個是要要扣除掉的
84784972
03/22 17:25
但是審計的看見了會問的咋解釋呢
venus老師
03/22 17:26
就直接說你們收到這筆欠錢,但以前的記錄找不到了
84784972
03/22 17:32
那審計不就對以前的賬質(zhì)疑了
venus老師
03/22 21:59
質(zhì)疑是肯定的,以前有相關(guān)負(fù)責(zé)人就解釋下
84784972
03/22 22:24
有沒有省事兒的事情不用追問直接處理
venus老師
03/22 22:30
沒有的,因為你的確收到這一筆款項,,審計只要查仔細(xì)了,就會問一下,這個你們稅務(wù)上確認(rèn)收入,沒有問題的
84784972
03/22 22:38
利潤審計肯定會問的。那不是給領(lǐng)導(dǎo)埋雷。直接不開發(fā)票進收入可以不。進預(yù)收然后預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)收入
venus老師
03/23 09:58
你開不開發(fā)票都要確認(rèn)收入的
84784972
03/23 10:30
我知道呀,關(guān)鍵你說的那種不是給領(lǐng)導(dǎo)埋雷不是。能不能先走預(yù)收然后通過預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)收入
venus老師
03/23 11:34
可以,同學(xué),掛往來也行
84784972
03/23 14:03
我們成本會計給我說一句,我要是掛預(yù)收的話,相當(dāng)于是我們欠對方的錢,就算是結(jié)轉(zhuǎn)也是應(yīng)付賬款。不可能進收入。
venus老師
03/23 15:18
但是你們莫名收到一筆錢,你們賬上也沒有相關(guān)往來╰(‵□′)╯就是要做收入。即使審計來了,也是收入,不可能是應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款就是你們要把這筆錢還回去
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