问题已解决

某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1、外購原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票2、購進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元3、當(dāng)月銷售一批糕點(diǎn),取得含增值稅收入25750元,貨款已收4、一賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款要求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提问时间:2024 03/22 23:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024 03/22 23:58
暖暖老師
2024 03/23 06:12
計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。 25750/(1+3%)*3%+60000*3%=2550
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    相关问答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~