問題已解決

公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給法人私人賬戶備注的是備用金,要怎么做分錄呢?

84784992| 提問時(shí)間:03/23 09:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
03/23 09:37
84784992
03/23 09:38
其他應(yīng)收款掛有數(shù),那要怎么沖平呢?怎么做分錄?
家權(quán)老師
03/23 09:43
借:成本費(fèi)科目 貸:其他應(yīng)收款
84784992
03/23 09:50
如果轉(zhuǎn)給公司的內(nèi)部員工的報(bào)銷款或者會(huì)務(wù)費(fèi)備用金也是這樣嗎
家權(quán)老師
03/23 09:50
是的,都是也一樣的分錄
84784992
03/23 09:55
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
03/23 09:55
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~