問題已解決
老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票又需要紅沖,那么這部分怎么入賬。已經(jīng)抵扣的怎么處理
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速問速答那么直接不做賬,申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出,或者取消勾選
2024 03/23 15:31
84785009
2024 03/23 15:33
不是,我意思是如果一個發(fā)票一月份的時候就抵扣了,但是到了四月份抵扣的一部分發(fā)票有一張需要紅沖,但是一月份已經(jīng)抵扣的增值稅怎么弄?可以不可以紅沖已經(jīng)抵扣了的發(fā)票?紅沖后業(yè)務(wù)是怎樣的?
家權(quán)老師
2024 03/23 15:34
借:原材料/庫存商品等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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