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老師,商貿(mào)公司,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底增值稅有留底,這個(gè)分錄怎么寫

84785015| 提問時(shí)間:03/23 16:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
03/23 16:28
84785015
03/23 16:28
老師,下個(gè)月如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢
鄒老師
03/23 16:29
你好,下個(gè)月如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月的留抵稅額是抵扣完了,還是繼續(xù)留抵呢??
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