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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月份銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,購(gòu)買方已經(jīng)在1月份入賬;現(xiàn)在3月份收到銷方重新開具的發(fā)票,購(gòu)買方如何賬務(wù)處理?
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速問(wèn)速答你好,借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
03/25 09:05
84784978
03/25 11:13
這個(gè)是員工出差報(bào)銷的,就是把1月份的憑證紅沖,在收到重新開具的發(fā)票當(dāng)月再做一筆?
84784978
03/25 11:17
1月份憑證,
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
3月收到了正確的納稅人識(shí)別號(hào)的發(fā)票
紅沖掉1月份的憑證
再做一筆
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
這樣處理?
郭老師
03/25 11:24
可以的
可以這么做的
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