問(wèn)題已解決

1月份銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,購(gòu)買方已經(jīng)在1月份入賬;現(xiàn)在3月份收到銷方重新開具的發(fā)票,購(gòu)買方如何賬務(wù)處理?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:03/25 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
03/25 09:05
84784978
03/25 11:13
這個(gè)是員工出差報(bào)銷的,就是把1月份的憑證紅沖,在收到重新開具的發(fā)票當(dāng)月再做一筆?
84784978
03/25 11:17
1月份憑證, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 3月收到了正確的納稅人識(shí)別號(hào)的發(fā)票 紅沖掉1月份的憑證 再做一筆 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣處理?
郭老師
03/25 11:24
可以的 可以這么做的
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