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老師,前面兩年計提了印花稅,借:營業(yè)稅金及附加印花稅100,貸應交稅費:應交印花稅,,,交稅時,又做借:營業(yè)稅金及附加印花稅100貸庫存現(xiàn)金,,今天才發(fā)現(xiàn)應交稅費印花稅有余額,,怎么辦,

84785016| 提問時間:03/25 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅條。
03/25 11:25
84785016
03/25 11:26
可以先紅沖以前,然后再在今年做正確的憑證嗎
郭老師
03/25 11:26
可以的??梢赃@么做的。
84785016
03/25 11:29
我紅沖時,借方直接用以前年度損益調(diào)整貸銀行存款,這樣做對嗎,如果用營業(yè)稅金,營業(yè)稅金又會有余額
郭老師
03/25 11:30
你好,企業(yè)會計準則的可以這么做。
84785016
03/25 11:39
兩年前計提時,借營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在紅沖,可以直接借以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
03/25 11:40
可以這么做的,可以的可以的。
84785016
03/25 11:42
紅沖時,我沒有用營業(yè)稅金及附加,而是直接紅沖了以前年度損益調(diào)整,,這樣也可以嗎
郭老師
03/25 11:42
跨年了,就是用以前年度損益調(diào)整這個記淄就行。當年的才充稅金及附加。
84785016
03/25 11:43
這樣的話,匯算清繳就不用調(diào)整了吧
郭老師
03/25 11:45
匯算清繳需要納稅調(diào)整,你多抵扣了呀
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