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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,22年的發(fā)票大概20萬當(dāng)年代賬公司做賬沒入賬,現(xiàn)在入賬的話要怎么處理?分錄怎么編?
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速問速答你好,屬于當(dāng)年的成本費(fèi)用嗎?是的話,借利潤分配未分配利潤貸,預(yù)付賬款或者是銀行存款。
03/25 15:01
郭老師
03/25 15:01
匯算清繳、納稅調(diào)減
84785045
03/25 15:19
是屬于當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)票,一般納稅人
84785045
03/25 15:20
今年的匯算清繳弄好了,每調(diào)減也還沒入賬
郭老師
03/25 15:20
你好,可以去修改更正申報(bào)表。
84785045
03/25 15:21
今年的匯算清繳弄好了,也還沒入賬
郭老師
03/25 15:21
你好,那你可以明年抵扣
84785045
03/25 15:49
老師,當(dāng)年賬是這么做的,錢應(yīng)該都付給對(duì)方了,我應(yīng)該借未分配利潤,貸啥
郭老師
03/25 15:50
那當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做了嗎?沒有做的話,銀行還款案。
84785045
03/25 15:53
賬上是沒有掛賬這家公司的應(yīng)付賬款
郭老師
03/25 15:53
你好,那你當(dāng)時(shí)支付了沒有做的話,銀行存款余額不對(duì)吧。
84785045
03/25 15:54
我該貸:啥
郭老師
03/25 15:55
銀行存款銀行存款
如果沒有支付掛著應(yīng)付賬款
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