問題已解決

老師下午好,請問2023年12月有份發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在才給我,我應(yīng)該怎么入賬?已在23年12月付款“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)”的

84784947| 提問時(shí)間:03/25 17:27
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
23年的費(fèi)用發(fā)票只能錄入到23年去
03/25 17:27
84784947
03/25 17:28
就是反結(jié)賬回去錄進(jìn)去對嗎?
84784947
03/25 17:29
可是賬本什么都打印裝訂了
一直在路上
03/25 17:29
嗯嗯,是的,這樣是沒問題的。
84784947
03/25 17:32
返回入賬的話,會計(jì)分錄是怎么做呢?
84784947
03/25 17:32
好的,但是記賬憑證什么都打印出來裝訂好了是不是拆了重新按修改后的裝訂
一直在路上
03/25 17:45
借管理費(fèi)用 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款 做進(jìn)去以后要重新計(jì)提所得稅結(jié)轉(zhuǎn)利潤,將這幾個(gè)新增的憑證發(fā)出來貼在最后一本憑證后面就可以了
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