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應(yīng)付職工薪酬計提和不計提對賬務(wù)處理有什么影響

84784989| 提問時間:03/25 23:23
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,不計提一般是工資往后延續(xù)一個月確認成本費用
03/25 23:25
84784989
03/25 23:26
一般是當(dāng)月計提下月的工資嗎 社保也是這樣嗎
高輝老師
03/25 23:27
工資是當(dāng)月計提當(dāng)月的,在下個月發(fā)放
高輝老師
03/25 23:28
社保是根據(jù)實際的月份,計提發(fā)放
84784989
03/25 23:46
應(yīng)該怎么計提呀 每個月都做一樣的數(shù)據(jù)嗎
高輝老師
03/25 23:48
實際工作中會根據(jù),上一個月的工資實發(fā)數(shù)計提
84784989
03/25 23:49
社保和工資是一樣的計提方式是波,都是根據(jù)上個月實發(fā)數(shù)計提嘛
高輝老師
03/25 23:50
社?,F(xiàn)在會根據(jù)實際的月份,直接計提發(fā)放
高輝老師
03/25 23:51
可以關(guān)注下電子稅務(wù)局的申報記錄,一般是當(dāng)月申報當(dāng)月的工資,除了新增人員補收特殊情況
高輝老師
03/25 23:51
當(dāng)月申報當(dāng)月的社保
84784989
03/25 23:54
噢噢 好的 反正都需要計提是波
84784989
03/25 23:55
之前的會計,不是每個月計提,沒清楚她計提的規(guī)律,我以為是有什么說法勒 那這個計提就是每個月都要計提,然后下個月發(fā)放實際計提的是波,但是如果工資計提數(shù)與實際發(fā)放的數(shù)有差,需要怎么處理呀
高輝老師
03/25 23:56
是的,用應(yīng)付職工薪酬科目過下,以后匯算等采集數(shù)據(jù)也方便
84784989
03/25 23:58
好的 如果計提數(shù)和實際發(fā)放的數(shù)有差,需要處理嗎
高輝老師
03/26 00:04
有的公司會每個月調(diào)整一次,也有的會年末調(diào)整一次,都可以的
高輝老師
03/26 00:05
跨年差異最好差異不要太大,最后一個月計提慎重一點
84784989
03/26 07:58
噢噢 好的 這個調(diào)整是怎么調(diào)呀 數(shù)據(jù)是計提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù)嗎
高輝老師
03/26 08:00
是的,把兩者的差異做分錄,多了用負數(shù),少了正數(shù)
84784989
03/26 08:02
年末調(diào)整是把一年所有的計提數(shù)減應(yīng)發(fā)數(shù),做一次調(diào)整嗎 分錄是借 管理費用 等 貸應(yīng)付職工薪酬嗎 差額是正數(shù)就是正數(shù),負數(shù)就填負數(shù)波
高輝老師
03/26 08:11
你好,是這樣理解的,月調(diào)整是按月,年調(diào)整的一年的數(shù)據(jù)
84784989
03/26 08:52
噢噢 好的 計提數(shù)是不是上月實發(fā)工作總額呀,比如張三上月銀行流水實發(fā)3000 我本月按3000計提下月工資
高輝老師
03/26 08:54
是按照應(yīng)發(fā)工資計提,扣除社保個稅前的金額
84784989
03/26 09:02
好的 謝謝老師
高輝老師
03/26 09:06
不客氣,祝工作愉快
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