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老師這道題怎么做呢能不能教一下我

84785005| 提問時間:03/26 11:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,請把題目完整發(fā)一下帶題目
03/26 11:25
84785005
03/26 11:30
好的老師
84785005
03/26 11:31
這是社保費的申報表
84785005
03/26 11:31
這是題目的內(nèi)容
84785005
03/26 11:32
這是題目的全部內(nèi)容
84785005
03/26 11:32
這個該怎么做賬啊
84785005
03/26 11:35
還有這些內(nèi)容,是全部內(nèi)容了是一道題
暖暖老師
03/26 11:40
我怎么區(qū)分個人和單位承擔部分
84785005
03/26 13:41
上面的申報表上有啊
84785005
03/26 13:41
按照申報表來區(qū)分個人和單位承擔的
84785005
03/26 13:41
就不知道怎么算
84785005
03/26 13:42
幫個忙啊老師江湖救急
暖暖老師
03/26 13:45
老師知道了,別著急,我仔細看看
84785005
03/26 13:52
好的謝謝考試幫幫我
84785005
03/26 14:01
江湖救急啊老師
84785005
03/26 14:07
快一點啊老師
84785005
03/26 14:18
怎么樣了老師半個把個人部分算出來和銀行存款也算出來就好了謝謝你啦
84785005
03/26 14:29
老師怎么樣了呢怎么這么慢啊
84785005
03/26 14:35
老師老師老師老師教我一下呀有點急噠怎么這么慢啊在干嘛啊要算這么久嗎我的天啊
暖暖老師
03/26 14:37
借應付職工薪酬13975.02-4216.59=9758.43 其他應付款803.16+200.79+3212.64=4216.59 貸銀行存款13975.02
84785005
03/26 14:48
確定這是對的嗎老師
84785005
03/26 14:49
這個職工薪酬是管理費用嗎
暖暖老師
03/26 14:55
計提時如果人是管理部分得計入管理費用
84785005
03/26 14:59
什么意思我要的是
84785005
03/26 15:00
借管理費用借其他應付款和待銀行存款
84785005
03/26 15:00
之后就不知道怎么做了你這個做的對不對啊
暖暖老師
03/26 15:02
你計提時借管理費用 銷售費用 貸應付職工薪酬
84785005
03/26 15:03
不是啊我一直都是這個記賬憑證啊借管理費用借其他應付款和貸銀行存款
84785005
03/26 15:03
你上面的確定是對的嗎
暖暖老師
03/26 15:05
是的,這個分錄沒問題的
84785005
03/26 15:11
你寫的確定對的嗎
暖暖老師
03/26 15:14
計提分錄和繳納分錄沒有問題
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