問題已解決

老師,我們這個(gè)月有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額為負(fù)數(shù),那這個(gè)如何處理呢?正常情況下是平的。

84785019| 提問時(shí)間:03/27 17:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)交稅費(fèi)是貸方
03/27 17:00
84785019
03/27 17:04
好的,就是說另做一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證,是嗎?摘要就寫某某費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是嗎?
冉老師
03/27 17:06
是的,同學(xué),是這樣的
84785019
03/27 17:14
好的,可以不需要附件,對吧?
冉老師
03/27 17:19
摘要寫清楚的話,可以的
84785019
03/27 17:25
好的,本來是2月做的,忘寫了,那就寫2月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不?
冉老師
03/27 17:26
可以的,同學(xué),沒問題的
84785019
03/27 17:26
好的,謝謝老師哈!
冉老師
03/27 17:27
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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