當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
除了年終獎(jiǎng)個(gè)稅需要計(jì)提,年終獎(jiǎng)金需要計(jì)提嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答需要的和工資一樣做的
2024 03/28 12:59
84784957
2024 03/28 13:06
工資每月個(gè)稅也沒(méi)計(jì)提呢?只是工資下發(fā)是扣個(gè)稅?
84784957
2024 03/28 13:22
小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅
郭老師
2024 03/28 13:25
對(duì)的,是的,工資個(gè)稅里面也需要計(jì)提個(gè)稅,也需要計(jì)提工資。
郭老師
2024 03/28 13:25
借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借,應(yīng)付職工薪酬工資貸。銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅可以在全年一次,獎(jiǎng)金收入也可以在工資薪金里面。
84784957
2024 03/28 13:34
計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000,這樣對(duì)嗎您看下我寫(xiě)的金額對(duì)嗎
郭老師
2024 03/28 13:35
發(fā)的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行
84784957
2024 03/28 13:35
對(duì)的,是的,工資個(gè)稅里面也需要計(jì)提個(gè)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)的呢我從來(lái)沒(méi)計(jì)提過(guò)個(gè)稅,只是每月計(jì)提工資五險(xiǎn)一金了
郭老師
2024 03/28 13:35
你的工資計(jì)提的時(shí)候,計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅。
84784957
2024 03/28 13:38
不是呀,工資,社保,公積金都分開(kāi)寫(xiě)分錄計(jì)提的,工資就是核算出得工資,五險(xiǎn)一金也是單獨(dú)算出來(lái),都進(jìn)管理費(fèi)用,個(gè)人所得稅沒(méi)計(jì)提,就是第二月下發(fā)個(gè)稅的時(shí)候直接,借應(yīng)付職工,貸五險(xiǎn)一金,個(gè)人所得稅,
銀行存款
郭老師
2024 03/28 13:39
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅都是在工資里面計(jì)提。如果不是的話,就不對(duì)。
郭老師
2024 03/28 13:40
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84784957
2024 03/28 13:43
計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用31000.貸應(yīng)付職工31000. ,借,應(yīng)付職工930 貸,個(gè)人所得稅930。 下發(fā)時(shí),借,應(yīng)付職工30700,個(gè)人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧,我這里沒(méi)有以前年度損益
郭老師
2024 03/28 13:43
不對(duì)啊
銀行還款你實(shí)際支付出去多少?
郭老師
2024 03/28 13:44
實(shí)際銀行支付出去31000嗎?那個(gè)稅是多少?
84784957
2024 03/28 13:45
問(wèn)題
小規(guī)模企業(yè)2023年員工年終獎(jiǎng),在2024年2月怎么計(jì)提怎么下發(fā)做會(huì)計(jì)分錄呢,單獨(dú)按3%申報(bào)的個(gè)稅,員工一共發(fā)31000
我自己做的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提時(shí),
借,管理費(fèi)用31000.
貸.應(yīng)付職工31000. ,
借,應(yīng)付職工930
貸:個(gè)人所得稅930。
下發(fā)時(shí),
借,應(yīng)付職工30700,
個(gè)人所得930,
貸銀行存款31000。
老師幫我修改成正確的會(huì)計(jì)分錄吧,
我這里沒(méi)有以前年度損益
郭老師
2024 03/28 13:46
回復(fù)你的,你沒(méi)有給我回復(fù)呀,實(shí)際銀行支付了多少
84784957
2024 03/28 13:46
銀行實(shí)際給員工下發(fā)30700
郭老師
2024 03/28 13:49
你最后一個(gè)分錄做錯(cuò)了,借應(yīng)付職工薪酬工資30700,貸銀行存款30700,你那樣寫(xiě)的話,銀行還款的余額還能一致嗎?你怎么去對(duì)賬以后。
郭老師
2024 03/28 13:49
怎么還貸銀行存款31000這個(gè)
84784957
2024 03/28 13:58
好呢好呢
郭老師
2024 03/28 13:59
不用客氣,工作愉快
閱讀 430