問題已解決
費用發(fā)生了,沒有發(fā)票,做費用的暫估,借管理費用-暫估,貸銀行存款。成本發(fā)生了,沒有發(fā)票,做應(yīng)付帳款的暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是的,發(fā)票來了以后把上面分錄沖回,再按發(fā)票做正確的分錄就可以了,
借管理費用-暫估(這里用具體業(yè)務(wù)科目),貸銀行存款
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的
03/29 17:56
84785013
03/29 18:57
這個暫估,可以做到應(yīng)付賬款下的二級科目,也可以做到費用或成本下的二級科目,對嗎
廖君老師
03/29 19:00
您好,是的,可以的哦
84785013
03/29 19:06
暫估下要設(shè)三級明細(xì)吧,因為實務(wù)中到票才紅沖,時間久了
廖君老師
03/29 19:07
您好,不不,您是說把供應(yīng)商的名稱寫在科目里呀,不合適的,我們把往來科目設(shè)輔助核算 就好了
閱讀 497