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3月收到紅票要做進項稅轉(zhuǎn)出,藍(lán)票在以前月份已抵扣,是不是當(dāng)月稅務(wù)局申報就會跳出來這一票,勾選?還是在申報表里面填寫?

84785025| 提問時間:2024 04/01 11:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,就是申報表附表二里面填寫
2024 04/01 11:17
84785025
2024 04/01 11:17
不是勾選對吧??
東老師
2024 04/01 11:18
對,這個不需要再勾選的
84785025
2024 04/01 11:22
那如果3月份開的紅票 ,需要3月做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?4月轉(zhuǎn)出可以不?
東老師
2024 04/01 11:23
四月份申報三月增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2024 04/01 11:24
能不能做在以后月份 ?比如賬務(wù)我5月份處理,然后6月份申報進項稅轉(zhuǎn)出
東老師
2024 04/01 11:24
不行,開了紅色發(fā)票就得做處理
84785025
2024 04/01 11:25
就是對方3月份開的 我必須在三月份做進項稅轉(zhuǎn)出?
東老師
2024 04/01 11:25
對,沒錯的,是的這樣
84785025
2024 04/01 11:26
那萬一紅票沒有及時給到我呢??
東老師
2024 04/01 11:26
這種你要是沒拿到肯定也不知道對方開紅字了,所以就不用填
84785025
2024 04/01 11:27
嗯 所以也是可以以后月份做呀
東老師
2024 04/01 11:27
但是做好還是拿到發(fā)票就操作
84785025
2024 04/01 11:29
為啥呢??不及時操作會怎樣
東老師
2024 04/01 11:30
比如說對方開紅字發(fā)票了,肯定是減少銷項稅額了,你遲遲不轉(zhuǎn)出稅務(wù)可能是有提醒,畢竟現(xiàn)在都電子上傳到網(wǎng)上的
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