問題已解決
我單位有個固定資產(chǎn),現(xiàn)已使用,已經(jīng)計提折舊了,但是它那個是付多少款開多少票,這個月還有個尾款70000元剛支付,我才知道還有個尾款,這個會計分錄怎么做???
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速問速答同學您好,對于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會計分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項的支付。請確保根據(jù)實際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。
04/01 16:16
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