問題已解決

老師這是我本季度的開票情況,我也是按這個填寫申報表的為什么申報表提示錯誤

84784964| 提問時間:04/01 17:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你填寫的是不含稅金額的合計嗎?具體的什么提示的?
04/01 17:22
84784964
04/01 17:24
提示好多錯誤不讓我提交
郭老師
04/01 17:25
完整的銷售額截圖,看一下你這個銷售額填寫的對。
84784964
04/01 17:26
我填寫不含稅的收入 ,我所有票都是按1%開具的,減免2%2我在18列填寫的用568546.05*0.02? ?11370.92。
84784964
04/01 17:28
基本就是這個
郭老師
04/01 17:31
主表重新發(fā)一次的同學。
84784964
04/01 17:33
不知道哪錯了,增值稅減免申報表減免的代碼也不讓選
84784964
04/01 17:35
小規(guī)模老師
郭老師
04/01 17:35
開的是什么業(yè)務的發(fā)票,這個免稅的。
84784964
04/01 17:36
小規(guī)模普票和專票加起來超過30萬了,全額交稅的。開的是技術(shù)服務
郭老師
04/01 17:39
是的,你不是還有一個12行。你開的這一個是什么業(yè)務的?
84784964
04/01 17:43
沒有開,只有一個業(yè)務,人力資源服務費。普票308843,專票259702都是不含稅的。我都是按照1%開具的。
郭老師
04/01 17:44
12行的那個金額刪除。
郭老師
04/01 17:44
然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
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