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更正了之前的增值稅申報為什么、當(dāng)期增值稅申報表人會出現(xiàn)31欄有數(shù)
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速問速答31欄目是本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問聯(lián)系稅局12366
04/01 18:03
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04/01 18:06
什么意思、沒有明白
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04/01 18:39
是不是我要更正之前的所以增值稅才可以的
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04/01 18:39
之前是小規(guī)模的專票抵扣了、轉(zhuǎn)出補稅
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04/01 18:40
后果還有一個月的申報表我是沒有更正的
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04/01 18:40
只更正了當(dāng)時抵扣的月份
小蝴蝶老師
04/02 17:16
同學(xué)你好,更正信息需要前后一致,如有疑問聯(lián)系稅局12366
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