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老師,先收了客戶的定金,等到銷售發(fā)生后開票應該怎么處理,收定金時分錄為 借:銀行存款 貸:應收賬款 此時余額為負數(shù)。開票后應該怎么做呢

84785023| 提問時間:04/02 10:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好, 收到定金時,會計分錄為借銀行存款,貸應收賬款,導致應收賬款余額為負數(shù)。待銷售發(fā)生并開票時,應首先確認銷售收入,會計分錄為借應收賬款(金額為銷售收入),貸主營業(yè)務(wù)收入、應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)。
04/02 10:42
84785023
04/02 11:13
好的 謝謝老師
易 老師
04/02 11:18
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