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發(fā)票有免稅和紅字發(fā)票,如圖,如何填寫增值稅申報(bào)表

84784965| 提問時(shí)間:04/02 19:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第12行填寫669614。然后這個(gè)負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個(gè)免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個(gè)負(fù)數(shù)不一定自己能申報(bào)了,你試一下的。
04/02 19:37
84784965
04/02 19:38
負(fù)數(shù)都不能申報(bào)?
郭老師
04/02 19:40
是的,負(fù)數(shù)銷售額的報(bào)不了
84784965
04/02 19:58
沖紅以前的都不行嗎
郭老師
04/02 20:02
不管是以前的還是哪一個(gè)月的,你可以自己申報(bào)試一下的。我們這邊反正是申報(bào)不了,基本上都是申報(bào)不了的。
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