問題已解決
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)民手中購進大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。(2)銷售零食取得不含稅銷售額700000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為91000元。(3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000000元(不含稅貨物)甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。(4)甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元,該設(shè)備為2008年5月購入。計算該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額,進項稅額,應(yīng)納稅額
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04/05 04:08
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