問題已解決
你好,給客戶開發(fā)票,收稅點的那種,另外還幫客戶找了個供應商,供應商也給開了發(fā)票。結果供應商的稅點款也轉給了我們。假如我們收的稅點是800元,供應商應該收稅點200元。我們收到了稅點款1000元。我們內(nèi)賬應該怎么做?后期會把供應商的稅點轉給供應商。我就想問這個1業(yè)務怎么做分錄合適?謝謝你了
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速問速答你好,借銀行存款1000,貸主營業(yè)務收入800,其他應付款200
04/03 10:23
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