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老師,如果當(dāng)期進項大于銷項稅額,就是有留底稅額,這樣要不要做賬務(wù)處理?

84784983| 提問時間:04/03 10:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個分兩種情況,一種是可以結(jié)轉(zhuǎn),一種的話就不用結(jié)轉(zhuǎn)也沒錯
04/03 10:30
84784983
04/03 10:33
老師這個怎么分要不要結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
04/03 10:33
就看你平時增值稅是怎么計提來決定的
84784983
04/03 10:34
增值稅需要計提么?
東老師
04/03 10:35
對,比如說這么計提,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 這種情況就不用了
84784983
04/03 10:42
老師,我之前做的是需要繳納增值稅的那個月才做這個轉(zhuǎn)出未繳增值稅的分錄。有留底,就是進項大于銷項的話就沒做任何分錄,但感覺哪里不對
東老師
04/03 10:43
那你之前做計提的時候是怎么做的呢?發(fā)給我看一下
84784983
04/03 10:45
老師,就像這樣,這個是2月做的,
東老師
04/03 10:47
那你可以結(jié)轉(zhuǎn),這是這次轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方了
84784983
04/03 10:48
但是,老師,之前不繳納增值稅的時候都沒做過分錄
東老師
04/03 10:49
您這個不就是先計提再繳納嗎
84784983
04/03 10:51
對,現(xiàn)在我問的是如果傾向大于肖像,有留底的情況要不要做分錄
東老師
04/03 10:52
要做啊,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 (進項稅額和銷項稅額的差額 ) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84784983
04/03 11:19
但是我都沒做,咋整啊
東老師
04/03 11:20
沒做到的話,也沒啥問題,下次計提增值稅的時候,把這個進項稅額和銷項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)就成
84784983
04/03 11:22
好像是之前有老師說需要繳納的時候在做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,如果不繳納的話就不用做分錄的
東老師
04/03 11:22
就是你這種情況不轉(zhuǎn)的話也不算錯誤
84784983
04/03 11:38
好的 。謝謝老師
東老師
04/03 11:38
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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