当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好!我單位有個(gè)人的社保單位和個(gè)人部分現(xiàn)在公司給繳納,繳納社保時(shí),他的社保單位和個(gè)人部分我都給掛到其他應(yīng)收款里了,需要以后他來(lái)還給公司,但是計(jì)提社保時(shí)可以把這個(gè)人的社保單位部分計(jì)入哪個(gè)科目呢?謝謝



你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款還回來(lái)做相反的。
2024 04/03 11:50

84784995 

2024 04/03 11:53
老師,繳納時(shí)掛其他應(yīng)收款了,那計(jì)提時(shí)他這部分單位社保金額呢?

郭老師 

2024 04/03 11:53
你好,不需要集齊了,你集齊的話就得紅沖。

84784995 

2024 04/03 11:53
不計(jì)提就完事了對(duì)嗎?老師

郭老師 

2024 04/03 11:55
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

84784995 

2024 04/03 12:08
但是這個(gè)人的工資做工資表里了,就做了夠扣個(gè)人社保部分的錢(qián),老師那計(jì)提工資時(shí)他的這部分工資還計(jì)提里嗎?

郭老師 

2024 04/03 12:08
你好同學(xué),那你別做其他應(yīng)收款呀,你到底是想做工資還是社保?

84784995 

2024 04/03 12:38
老師,正常工資和社保不都得計(jì)提嗎?這個(gè)人已經(jīng)和正常員工做在工資表里了,只不過(guò)是工資表里做他的工資直接夠扣他個(gè)人社保部分的工資,是這種情況老師

郭老師 

2024 04/03 12:40
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
回來(lái)借銀行存款,借管理費(fèi)用,其他負(fù)數(shù)。

84784995 

2024 04/03 12:44
連著寫(xiě)的分錄沒(méi)看明白,老師你看我這樣行不?繳納社保時(shí)我把這個(gè)人社保單位和個(gè)人全掛其他應(yīng)收了,因?yàn)樗倪€公司,工資表里的社保我沒(méi)計(jì)提他的單位和個(gè)人部分,這樣行不?還有他的工資還需要計(jì)提不?

郭老師 

2024 04/03 12:45
只好繳納的時(shí)候,其他應(yīng)收款收到的時(shí)候充其他應(yīng)收款可以的呀,但是你不是說(shuō)工資需要計(jì)提嗎?你硬要計(jì)提不是。
