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老師,印花稅按季申報,計稅依據(jù)是按1-3月的銷售額+購進(jìn)額合計金額申報嗎?

84784947| 提問時間:04/03 15:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好是的,是這樣正確對的。
04/03 15:11
84784947
04/03 15:22
是含稅金額還是不含稅的
玲老師
04/03 15:24
,不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
84784947
04/03 15:28
這是什么原因?
玲老師
04/03 15:29
看一下咱填寫的數(shù)據(jù)對不對?去看一下采購合同和銷售合同。
84784947
04/03 15:29
數(shù)據(jù)對的
玲老師
04/03 15:32
數(shù)據(jù)要對,那你就看能不能申報。
玲老師
04/03 15:32
購銷合同是采購合同加銷售合同的金額。
84784947
04/03 15:33
我按增值稅申報表,附表一和附表二加一起填的
玲老師
04/03 15:34
按照買賣合同這個數(shù)據(jù)填寫。
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