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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,比如我們公司工資1-3月沒發(fā)工資,那公司申報個稅的時候是按0申報嗎?
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速問速答你好對的
是這么做的
04/05 13:38
84785017
04/05 13:48
那我賬上用計提嗎?老師
郭老師
04/05 13:48
你好,賬上需要計提工資。
郭老師
04/05 13:48
工資只要有,你就得計提。
84785017
04/05 13:53
比如月工資4000,但是并沒有實(shí)際發(fā)放,賬上就按4000計提,按0申報個稅,是這樣嗎?
郭老師
04/05 13:54
可以的,可以這么做的。
84785017
04/05 13:55
老師,比如員工這個月有請假,應(yīng)發(fā)工資是4000,實(shí)發(fā)工資2000,申報工資的時候,填應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)金額?
郭老師
04/05 13:56
你好
按照2000來的
按照考勤扣款之后的。
84785017
04/05 13:58
那考勤扣款部分應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?老師
郭老師
04/05 14:00
不做賬務(wù)處理,不做工資。
84785017
04/05 14:03
計提工資的時候,按4000計提,實(shí)際發(fā)放的時候只發(fā)了2000,那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎?
郭老師
04/05 14:05
你好,借按照考勤扣款之后的來計提,他不做賬務(wù)處理。借,管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資2000。如果你多計提了,紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用。
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