問(wèn)題已解決

新接手一家公司,交接的會(huì)計(jì)說(shuō)無(wú)任何業(yè)務(wù),一直都是0申報(bào),但是突然發(fā)現(xiàn)2021年到2024年月月申報(bào)的增值稅主表的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,主表上顯示欠稅15339.7和72527.75.經(jīng)查明,這2筆欠稅已經(jīng)在2021年就已經(jīng)繳納過(guò),并無(wú)欠稅!如今我應(yīng)該如果處理?如何更正增值稅申報(bào)主表?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:04/06 11:41
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,下次申報(bào)的時(shí)候在已繳納處填上這個(gè)數(shù),就可以了。
04/06 11:44
84785017
04/06 12:48
是這樣填嗎?這樣不欠稅了對(duì)嗎?但實(shí)際上是2021年前繳納的稅款,本期是沒(méi)有繳納的,這樣填也沒(méi)有關(guān)系嗎?
張曉慶老師
04/06 12:50
你好,是這樣填,沒(méi)關(guān)系。
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