問題已解決

老師,我們廠里給我們返錢,這個(gè)錢是補(bǔ)貼我們客戶門店裝修的費(fèi)用,打我們賬上一萬,那我做銀行收營業(yè)外收入1萬對嗎,要不要同時(shí)再做可能要付給客戶門店裝修其他應(yīng)付款還是等要給客戶一萬的時(shí)候再做營業(yè)外收入

84784978| 提問時(shí)間:04/06 14:44
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,可以先做到其他應(yīng)付款,之后支付給客戶后差額計(jì)入營業(yè)外收入
04/06 14:47
84784978
04/06 15:03
那我現(xiàn)在銀行到賬,不直接入營業(yè)外收入嗎,等要給的時(shí)候再入營業(yè)外支出?
高輝老師
04/06 15:08
可以先放到其他應(yīng)付款里,先不做營業(yè)外收入,余款可以做到營業(yè)外收入
高輝老師
04/06 15:08
在支付的時(shí)候支付的余額
84784978
04/06 15:11
這個(gè)可能是平進(jìn)平出的,我們老板意思收進(jìn)來先做到營業(yè)外收入,然后給別人就再營業(yè)外支出
高輝老師
04/06 15:16
你好,這個(gè)是廠家結(jié)案費(fèi)用,只是從你們這過一下,補(bǔ)給你們的下游客戶了吧
高輝老師
04/06 15:17
有的廠家會簽訂個(gè)三方協(xié)議,讓下游把帶好直接開給廠家,做其他應(yīng)付款比較好
84784978
04/06 15:23
那我分錄咋做,有點(diǎn)搞不清
高輝老師
04/06 15:27
收到款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784978
04/06 15:33
老師,例如我收到銀行一萬,我們是不做分錄,直接手工填入數(shù)據(jù),那我營業(yè)外收入里要填一萬?資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款也填一萬嗎
高輝老師
04/06 15:40
這個(gè)發(fā)票是怎么開的,你們給廠家開發(fā)票嗎
84784978
04/06 16:06
這是內(nèi)賬,我們按流水做報(bào)表
高輝老師
04/06 16:08
那直接其他應(yīng)收款吧
高輝老師
04/06 16:09
直接做其他應(yīng)付款,賬務(wù)替廠家付款
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