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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),那工商年報(bào)的總資產(chǎn)應(yīng)該怎么填
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速問速答同學(xué)你好,如果工商年報(bào)總資產(chǎn)不能填負(fù)數(shù),那你要把應(yīng)收賬款這個(gè)重分類進(jìn)預(yù)收賬款,調(diào)一下表呢
04/07 14:45
84784948
04/07 14:54
是重新做賬嗎?
84784948
04/07 14:55
還是自己做個(gè)EXCEL表格自己調(diào)表就行?
84784948
04/07 14:56
預(yù)付負(fù)數(shù)調(diào)到應(yīng)付對(duì)嗎
曉園老師
04/07 15:01
理論上是要調(diào)賬的,因?yàn)閼?yīng)收賬款和預(yù)付賬款的余額不能小于零啊
84784948
04/07 15:14
那么預(yù)付負(fù)數(shù)調(diào)到應(yīng)付那里是對(duì)的?對(duì)嗎老師
曉園老師
04/07 15:16
是的,預(yù)付調(diào)到應(yīng)付
84784948
04/07 15:38
這個(gè)報(bào)表如果匯算清繳填企業(yè)年報(bào)的話會(huì)出問題吧?資產(chǎn)負(fù)數(shù)
曉園老師
04/07 15:54
是的,因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)該是賬做錯(cuò)的原因
84784948
04/07 17:02
也不算做錯(cuò)賬,只是科目那里簡(jiǎn)單了點(diǎn)
84784948
04/07 17:03
例如備用金都放其它應(yīng)付,有些沒有及時(shí)拿回來發(fā)票的又放應(yīng)收沒放預(yù)收
曉園老師
04/07 17:03
這是屬于不太規(guī)范了
84784948
04/07 17:05
哦哦,是的
曉園老師
04/07 17:07
嗯呢,規(guī)范你就可以少掃尾巴
84784948
04/07 17:08
我現(xiàn)在重分類應(yīng)該不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)的吧?按這個(gè)數(shù)據(jù)
曉園老師
04/07 17:26
不會(huì),你這個(gè)又不涉及損益
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