問題已解決
老師,請問如果我每月造工資表,每人每月不超過5000元,年底再實際發(fā)放,那么是不是平時申報不用扣個稅?然后年底發(fā)放后的申報有累計六萬不用扣個稅的?還是我平時不申報,到年底發(fā)放時再申報自動就有六萬額度不扣個稅的?
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速問速答沒有發(fā)放的時候,零申報發(fā)放時按照實際數(shù)據申報。累計扣除是累計的一個月扣五千十二累計扣除是累計的一個月扣5000 12個月扣6萬。
04/08 10:04
玲老師
04/08 10:04
這種情況一起發(fā)也不用交個稅,因為沒有超過5000。
84785029
04/08 10:14
不好意思,我點錯地方了,老師,您看下圖片上說的
玲老師
04/08 10:17
你是問工資薪金申報還是問經營所得申報。
84785029
04/08 10:34
律師事務所兩者都可以申報嗎?
84785029
04/08 10:35
另外,固定資產算是成本嗎?可以在申報企業(yè)所得稅前扣除嗎?
玲老師
04/08 10:36
固定資產折舊可以計入成本費用。
元工的工資是按照工資薪金申報沒有發(fā)放零申報發(fā)放了按實際申報。
合伙企業(yè)報經營所得,就按照自己具體合伙人的來申報就行。
84785029
04/08 10:38
那合伙企業(yè)應該怎么申報呢?
玲老師
04/08 10:41
合伙企業(yè)是先把利潤分給合伙人,然后按照每個人的情況申報生產經營所得個稅。
84785029
04/08 10:44
具體應該是怎么操作的呢?分利潤的時候對公戶直接轉給各個合伙人然后備注分紅?再到自然人個稅系統(tǒng)里據實申報,選擇經營所得來申報?
玲老師
04/08 10:47
分紅是不是說分到手里了,是把單位的利潤按照單位合伙人的15比例分到個人,然后計算交多少稅申報在經營所得申報表填寫申報。
84785029
04/08 10:51
老師,這個我沒聽懂,是不是意思:取得的利潤按照合伙協(xié)議,每人應該分到多少錢?然后各自分攤多少的增值稅等,扣完后,再到個稅系統(tǒng)申報經營所得,我沒有操作過合伙企業(yè)的個稅申報,
玲老師
04/08 10:53
你這個描述增值稅不對其他的都對。增值稅不影響經營所得的個稅。
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