問題已解決

老師,請(qǐng)問我收到一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)上我要不要勾選這張專票。

84785028| 提問時(shí)間:04/08 10:57
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敏敏老師.
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在增值稅發(fā)票銷貨清單里應(yīng)顯示不征稅,并在單據(jù)上標(biāo)注“不征稅”的字樣。這意味著您不需要在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)上勾選這張專票。實(shí)際上,對(duì)于不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,您可以選擇在平臺(tái)上進(jìn)行“不抵扣勾選”,以明確標(biāo)識(shí)這筆費(fèi)用不能用于抵扣。 其次,在會(huì)計(jì)分錄處理上,您應(yīng)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)分類納入營(yíng)業(yè)外支出,不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入。費(fèi)用類別科目應(yīng)確定為“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。具體的會(huì)計(jì)分錄為:借“管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)”,貸“庫(kù)存現(xiàn)金”或其他相應(yīng)的科目。 最后,請(qǐng)注意,雖然業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但它仍然是企業(yè)正常的業(yè)務(wù)支出,可以在稅前作為費(fèi)用進(jìn)行扣除。
04/08 10:58
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