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老師,我購買一批貨物1000元,對(duì)方給我發(fā)貨了,但是他忘了,然后這筆錢我就不給他了,我該怎么入賬

84784965| 提問時(shí)間:04/08 17:44
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你先掛應(yīng)付賬款吧,后續(xù)不需要支付了轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
04/08 17:45
84784965
04/08 17:45
借方:計(jì)入庫存商品嗎?
王曉曉老師
04/08 17:46
是的,正常該入庫存入庫存
84784965
04/08 17:47
老師,如果我把這次業(yè)務(wù)看成折扣,就是對(duì)方給了我1000的折扣。我該怎么寫分錄?
王曉曉老師
04/08 17:56
企業(yè)收到實(shí)物返利,按照銷售方開具發(fā)票的金額和數(shù)量入賬,增加庫存,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,并通過“應(yīng)付賬款”做過渡(實(shí)際無需支付,只是通過此科目過賬),同時(shí)沖減“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,并將確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出。 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 等到實(shí)際對(duì)應(yīng)的實(shí)物返利再對(duì)外銷售的時(shí)候,按照正常確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本即可
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