问题已解决

老師 去年已經(jīng)付了對方報(bào)名費(fèi) 但是之前沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應(yīng)收款 戴 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄

84784983| 提问时间:2024 04/09 16:29
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024 04/09 16:30
84784983
2024 04/09 16:31
你看圖片
FAILED
meizi老師
2024 04/09 16:33
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784983
2024 04/09 16:34
為啥這樣做啊
84784983
2024 04/09 16:37
這個還是專用發(fā)票呢
meizi老師
2024 04/09 16:39
你好; 你跨年了需要這樣做 ;? 你專票就借以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784983
2024 04/09 17:14
老師 上一任財(cái)務(wù)說進(jìn)銷售費(fèi)用 可以嗎 進(jìn)銷售費(fèi)用怎么做分錄呢
84784983
2024 04/09 17:20
進(jìn)銷售費(fèi)用里面的那個科目合適呀
meizi老師
2024 04/09 17:40
跨年了不直接計(jì)入費(fèi)用,你金額好大
84784983
2024 04/09 17:42
600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎 你看下圖片
84784983
2024 04/09 17:42
老師麻煩你看下
FAILED
meizi老師
2024 04/09 17:42
對的,你說的圖片沒有發(fā)吶
84784983
2024 04/09 17:42
馬上發(fā) 那我后面還需要調(diào)賬這些嗎
84784983
2024 04/09 17:44
老師 看到?jīng)]有
FAILED
meizi老師
2024 04/09 18:19
對的,按照我說的分錄處理
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