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老師,去年的費用,今年怎么做賬務處理
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速問速答計入以前年度損益調整
04/09 16:34
84785028
04/09 16:36
老師,我們公司是小企業(yè)會計準則。在去年12月份,我做了一筆借:工程施工 -暫估 貸:應付賬款-暫估?,F在這個發(fā)票到了,是不是應該先沖暫估,然后再入賬?
家權老師
04/09 16:37
是的,就是那樣處理的哈
84785028
04/09 16:38
老師,我去年暫估是1000元,但今年收到去年日期的發(fā)票只有200元,還有一張今年1月份開的發(fā)票1200元,像這樣的應該怎么做?
家權老師
04/09 16:40
收到多少發(fā)票紅沖多少就是
84785028
04/09 16:42
老師,我當時是怕有跨期的發(fā)票才做的這一筆,現在想想又不對,因為我做的是工程施工,而不是損益,是不是沒必須要這做啊
家權老師
04/09 16:46
那個不影響損益,不需要暫估
84785028
04/09 16:56
老師,23年開的發(fā)票員工24年才拿來報銷,不暫估的話應該怎么做呢
家權老師
04/09 17:01
跨年的費用需要暫估的,不然,需要做以前年度損益調整。還是得調整上年的報表做匯算
84785028
04/10 09:43
老師,暫估費用的分費怎么寫呢?我做的這個分錄工程施工 -暫估 貸:應付賬款-暫估 不屬于暫估費用,是屬于成本 對嗎?
家權老師
04/10 09:44
這個暫估不涉及損益,不做納稅調整
84785028
04/10 09:45
老師,但這個發(fā)票是2023年的日期,在2024年項目上的人員才報銷給我,像這種情況我應該怎么做處理?
家權老師
04/10 09:49
直接做到24年就行了,不影響損益
84785028
04/10 10:22
老師,我23年12月做這這一筆分錄工程施工 -暫估 貸:應付賬款-暫估,現在是不是要把沖掉,然后再拿到23的發(fā)票正常入賬對嗎
家權老師
04/10 10:25
是的,正常做賬就是了
84785028
04/10 10:34
老師,如果是費用在沒跨年之前做預提,像這個是成本也需要在跨年之前做預提嗎
家權老師
04/10 10:37
這個不涉及損益可以不需要計提
84785028
04/10 10:39
老師,但知道這個發(fā)票要在跨年后才能拿到,當時要不要做一下處理呢?跨期發(fā)票一般不是都不能收嗎
家權老師
04/10 10:41
只是涉及當年要做損益的跨年才麻煩,不涉及損益的,沒事
84785028
04/10 10:43
老師,您的意思是涉及到損益的科目跨年了才要做以前年度損益調整,成本類的發(fā)票不需要做調整的對嗎
家權老師
04/10 10:44
是的,就是那個意思的
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