問題已解決

老師我們公司把一個(gè)水果店月底轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬(wàn),我們把這個(gè)門店截止到月底收入成本入帳后,庫(kù)存商品余額6萬(wàn),我這個(gè)6萬(wàn)怎么清賬到0了,因?yàn)槎嫁D(zhuǎn)讓給其他人了。

84784960| 提問時(shí)間:04/10 10:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,可以的,或者是雙方協(xié)定把這個(gè)賣給他也行。
04/10 10:18
84784960
04/10 10:29
轉(zhuǎn)讓費(fèi)10w就是包含了6萬(wàn)的水果和其他我們之前交的房租之類,打包轉(zhuǎn)讓10w給另一個(gè)人。我把本月屬于我們的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)后,系統(tǒng)上的庫(kù)存商品余額就還剩下6w,我就是問這個(gè)6w怎么處理,我是收轉(zhuǎn)讓費(fèi)的時(shí)候直接把這個(gè)6萬(wàn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛? 然后這個(gè)門店庫(kù)存商品就0了?這么對(duì)嘛??
玲老師
04/10 10:32
您就相當(dāng)于把6萬(wàn)賣給這個(gè)購(gòu)買方的。一起賣給他是這個(gè)意思。
84784960
04/10 10:41
業(yè)務(wù)是這樣,我們賣給對(duì)方的時(shí)候庫(kù)存商品余額6w 我們房租還有1w 沒攤銷,門店設(shè)備估價(jià)3w,所以洽談價(jià)格就10w。老師你就按照我說的這個(gè)寫一下分錄了
玲老師
04/10 10:44
對(duì)的可以這樣處理的對(duì)的。就是相當(dāng)于把這些都賣給對(duì)方了,是這個(gè)意思。
84784960
04/10 10:57
老師可以這么寫分錄嗎?固定資產(chǎn)之前全部都入到費(fèi)用了。 門店房租目前我繼續(xù)攤銷到費(fèi)用里面,然后我們收入里面就把我們這部分費(fèi)用紅沖掉,可以這么處理嗎?
玲老師
04/10 11:00
是把銷售固定資產(chǎn)和庫(kù)存商品還有那個(gè)租金那個(gè)分三個(gè)分錄寫。
84784960
04/10 11:09
那老師你寫一下,我參考參考了
玲老師
04/10 11:12
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
玲老師
04/10 11:12
不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的就去寫其他業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本。
玲老師
04/10 11:13
固定資產(chǎn)的借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理營(yíng)銷增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)損益到資產(chǎn)處置損益就好了。
84784960
04/10 11:21
那房租了?
玲老師
04/10 11:25
房租咱也按照對(duì)外轉(zhuǎn)租就行。計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,前面那個(gè)分錄收入分錄一樣。
84784960
04/10 13:27
謝謝老師 我大體思路是對(duì)的蠻
玲老師
04/10 13:43
不客氣問題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
玲老師
04/10 13:43
是的,你的思路和處理都是對(duì)的,你按我給你寫這個(gè)處理就行了。
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