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老師,貨已先發(fā),客戶已收到貨后,再給客戶開具專項發(fā)票,這發(fā)票怎么做賬務處理?
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速問速答借:發(fā)出商品-客戶
貸:庫存商品
后期開票
借:主營業(yè)務成本
貸:發(fā)出商品-客戶
04/10 10:48
84784955
04/10 10:56
就是這個企業(yè)不怎么規(guī)范,有時候不給會計提供銷售合同和發(fā)貨清單,有時候會提供,這種情況就不知道怎么做賬務處理。
現(xiàn)在是貨物客戶已收到,發(fā)票已開,貨款收到一部分的(收到15萬的貨款,發(fā)票已開30萬),這怎么做賬,老師?
家權老師
04/10 10:58
借:銀行存款
應收賬款
貸:收入
增值稅-銷項稅
84784955
04/10 11:39
有時候有預收這家客戶的預收賬款,也就是涉及到預收款、收到貨后的貨款,現(xiàn)在是開了發(fā)票30萬,銀行收到15萬的貨款,之前這家的貨款都是做在“預收賬款”科目里,現(xiàn)在開了30萬的發(fā)票,怎么做分錄,老師?
老師,給客戶開了發(fā)票是不是這樣沖掉預收款到主營業(yè)收入里,這樣做分錄?摘要怎么寫?
收款的分錄:
借:銀行存款15萬
貸:預收賬款(公司名稱)15萬
現(xiàn)在開發(fā)票給客戶:
借:預收賬款(公司名稱)30萬
貸:主營業(yè)收入26萬
應交稅費-銷項稅額3萬
老師,是不是這樣做?
家權老師
04/10 11:41
是的,就是那樣做的
84784955
04/10 11:53
老師,直接從“預收賬款”轉進“主營業(yè)收入”里,這樣可以的,是嗎?
家權老師
04/10 11:53
可以的,沒問題的哈,最后沖平就是
84784955
04/10 11:56
好的,老師。
像這種怎么寫摘要,就是開了發(fā)票沖預收賬款
家權老師
04/10 12:00
摘要就是開票結算某公司貨款
84784955
04/10 12:02
好的,謝謝老師。
老師,“預收賬款”必須要跟“應收賬款”對沖 嗎?
家權老師
04/10 12:04
不需要的,只掛一個科目就行,科目掛多了查賬麻煩
84784955
04/10 12:06
好的,謝謝老師
家權老師
04/10 14:27
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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