問題已解決
你好老師,我們開票是建筑服務(wù)抬頭,想問問兩個問題,一:我公司符合不符合差額征稅條件怎么看?二:我們本季度開票超小規(guī)模30萬,但有個體戶給我們開進(jìn)來了建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,報稅是否可以做差額征收?
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速問速答你好??是的,簡易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡易計(jì)稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
04/10 12:52
84785019
04/10 12:59
在哪里看是不是簡易計(jì)稅呢?現(xiàn)在都是電子發(fā)票了
王璐璐老師
04/10 13:00
你好,如果不確定,問下你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的哈,因?yàn)楝F(xiàn)在電子稅務(wù)局有省份差異的
84785019
04/10 13:03
哦好的,現(xiàn)在電子票開票有個全額開票和差額開票的選項(xiàng),不會對方開票選擇差額開票我們才能在我么這邊做差額吧?立即開票那個界面
84785019
04/10 13:05
差額征稅-全額開票,還有個差額征稅-差額開票,這兩個有什么區(qū)別呢?
王璐璐老師
04/10 14:03
你好?差額征稅是指納稅人在銷售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)時,當(dāng)銷售價格高于進(jìn)項(xiàng)稅額時,應(yīng)當(dāng)按照差額向國家繳納稅款的一種稅收征收方式。在差額征稅制度下,納稅人開具的發(fā)票有兩種形式:全額開票和差額開票。全額開票是指將銷售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)的全額金額(包含稅金)開在發(fā)票上,即發(fā)票金額=銷售金額+稅額。此時,納稅人在發(fā)生銷售時應(yīng)當(dāng)計(jì)算出商品或服務(wù)的稅額,并在開具發(fā)票時將其明確列入其中。納稅人按照發(fā)票上的金額向國家繳納稅款。差額開票是指在銷售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)時,只將應(yīng)納增值稅稅額開具在發(fā)票上,發(fā)票金額比全額開票的金額要低。此時,納稅人在計(jì)算銷售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)稅額時,需要先將銷售收入減去對應(yīng)的成本或費(fèi)用等支出,然后再計(jì)算稅額。納稅人按照發(fā)票上的稅額向國家繳納稅款。差額開票相對于全額開票,減少了納稅人的稅負(fù),卻增加了稅務(wù)稽查部門的審查難度。納稅人應(yīng)據(jù)具體情況選擇開具哪種類型的發(fā)票。
王璐璐老師
04/10 14:05
加油,等你的好評哦
84785019
04/10 18:21
哦哦哦,好的明白了,那我這個不符合要求的做不了差額,謝謝老師哈
王璐璐老師
04/10 18:33
你好? 加油?,等你的好評哦
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