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老師,小規(guī)模納稅人,開票收入是21092.08,無票收入有3萬多,請問申報增值稅的時候報表應該怎么樣填

84785020| 提問時間:04/10 20:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,只填10行 銷售額的金額 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數據了?
04/10 20:50
84785020
04/10 20:52
那就是我在填第10欄的時候把開票收入和無票收入的合計填在這里
廖君老師
04/10 20:53
您好,是的,您填一下,后面的表都不用填的
84785020
04/10 20:57
好的,那我這樣申報的話不會有提示說增值稅稅控采集數據與所填數據不符吧?
廖君老師
04/10 20:58
您好,有這個提示也正常不用管,點申報, 這個2%減免錯誤提示的很多,不用理會
84785020
04/10 21:04
好的,謝謝
廖君老師
04/10 21:05
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