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老師,小規(guī)模納稅人,開票收入是21092.08,無票收入有3萬多,請問申報增值稅的時候報表應該怎么樣填

84785020| 提問時間:04/10 20:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,只填10行 銷售額的金額 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數(shù)據了?
04/10 20:50
84785020
04/10 20:52
那就是我在填第10欄的時候把開票收入和無票收入的合計填在這里
廖君老師
04/10 20:53
您好,是的,您填一下,后面的表都不用填的
84785020
04/10 20:57
好的,那我這樣申報的話不會有提示說增值稅稅控采集數(shù)據與所填數(shù)據不符吧?
廖君老師
04/10 20:58
您好,有這個提示也正常不用管,點申報, 這個2%減免錯誤提示的很多,不用理會
84785020
04/10 21:04
好的,謝謝
廖君老師
04/10 21:05
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