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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問,我2月份剛小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,2月3月只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷售收入,那我要不要在進(jìn)項(xiàng)換扣系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
可以認(rèn)證,成為留底
04/11 13:42
84784957
04/11 13:43
只把我做到賬上的認(rèn)證了就可以吧
小菲老師
04/11 13:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784957
04/11 13:44
我做到賬上的進(jìn)項(xiàng)稅到月底如何處理呢,要不要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里,我這兩個(gè)月都沒有銷項(xiàng)稅
小菲老師
04/11 13:45
同學(xué),你好
你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??
84784957
04/11 13:47
我是問我賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅,月底結(jié)賬前不要做處理?還是要做處理的,比如結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,
84784957
04/11 13:48
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在哪個(gè)平臺(tái)
我都忘記了,好幾年前做的
小菲老師
04/11 13:48
同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
84784957
04/11 13:49
不是這意思,我只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有收入,這些票這個(gè)月也不需要抵扣,我是沒做過
84784957
04/11 13:50
有的人告我說月底剩的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里,所以問問你
小菲老師
04/11 13:50
同學(xué),你好
那你是要勾選抵扣還是不勾選抵扣??
84784957
04/11 13:50
我不會(huì)做,我請(qǐng)教你啊
84784957
04/11 13:51
2月才轉(zhuǎn)為一般納稅人,2月3月都沒有收入,沒有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅,所以如何處理
小菲老師
04/11 13:51
同學(xué),你好
我的回答要抵扣,之后留底就行了
借:費(fèi)用、庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
月末,結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784957
04/11 13:52
轉(zhuǎn)出未交好像不對(duì)吧,未交是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才這樣轉(zhuǎn),應(yīng)該轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里是不是
小菲老師
04/11 13:53
同學(xué),你好
對(duì)的,可以給你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
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