問(wèn)題已解決

老師您好!一季度沒(méi)有銷(xiāo)售額,有開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷(xiāo)售也沒(méi)認(rèn)證,需要申報(bào)印花稅嗎?還是可以這季度不申報(bào),等下面月份有銷(xiāo)售額時(shí)補(bǔ)一起申報(bào)?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒(méi)有采購(gòu),沒(méi)有銷(xiāo)售的話就可以下次一起申報(bào)
04/11 15:33
84785015
04/11 15:47
我填的0申報(bào)提示印花稅企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票合計(jì)金額偏差500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否正確?下放有取消和確定
東老師
04/11 15:48
他這個(gè)就是一個(gè)提示,不用管了
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