問題已解決

老師:請問一下,如果去年一季度盈利,預繳了企業(yè)所得稅,這后面幾個季度都是虧損,那預繳的稅款怎么處理(不想退稅)

84785011| 提問時間:04/11 16:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,一看您就是一個有經(jīng)驗的財務,不要退稅,退稅要被查 的,在A105050表第30行 十七其他這里賬載金額填數(shù)據(jù),稅收不填就納稅調增了
04/11 17:00
84785011
04/11 17:02
填所得稅所對應的金額?
84785011
04/11 17:03
如果調增后還是虧損怎么處理呢
廖君老師
04/11 17:05
您好,1.填所得稅 除 5%的金額 2.如果調增后還是虧損不行,要調到累計沒有虧損才不退稅的
84785011
04/11 17:06
好的,老師,那像怎么很麻煩,在平時怎么避免這樣的問題呢?
84785011
04/11 17:06
如何都集中到最后一個季度呢
廖君老師
04/11 17:09
您好,季度不要交稅,有利潤計提費用,最后一季度就知道本年是不是虧損,年末把暫估沖回 這樣就不會有退稅的情況 了
84785011
04/11 17:10
先計提費用,后面再補票嗎?
廖君老師
04/11 17:13
您好,我們這個就是為了不提前交所得稅么,本來就沒有這個費用的,不換票補,年末把這個計提的分錄紅沖了
84785011
04/11 17:14
老師:可以說下具體分錄嗎?
廖君老師
04/11 17:17
您好,好的,我一般是計提獎金 借:管理費用-工資? 貸:應付職工薪酬
84785011
04/11 17:33
然后年末借:應付職工薪酬 貸:管理費用-工資,這想當于一個過度哈
84785011
04/11 17:36
前面幾個季度都放在最后一個月,是這樣嗎?老師
廖君老師
04/11 17:36
您好,是的哦,就是不想在季度預繳時交所得稅
84785011
04/11 17:41
謝謝老師:明白了,過度是不是用什么科目都可以?還是最好用您的這個?
84785011
04/11 17:41
厲害!厲害!
廖君老師
04/11 17:47
您好,其他也是可以的,就是不想影響太大,應付賬款還有供應商,對賬又麻煩
84785011
04/11 17:52
嗯嗯,明白了,謝謝老師的指導!
廖君老師
04/11 17:52
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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