問題已解決

老師,前幾天,我所在公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到要補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加稅的稅款和所產(chǎn)生的滯納金,款交了。這個(gè)月的該怎么做賬???

84784974| 提問時(shí)間:04/11 21:25
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84784974
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,老師。沒錯(cuò)
04/11 21:28
84784974
04/11 21:30
老師可以具體說說嗎。詳細(xì)一點(diǎn)
84784974
04/11 21:39
應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)過程的吧,老師
84784974
04/12 12:44
下面還有一筆貸:銀行存款63632.91,老師我這樣做可以嗎
小鎖老師
04/11 21:25
您好,是跨年,本年度繳納的對(duì)編碼
小鎖老師
04/11 21:28
那這樣的話,全部本年做營業(yè)外支出,和應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
04/11 21:32
借? 營業(yè)外支出——滯納金? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款,這樣
小鎖老師
04/11 21:40
嗯對(duì),你們是附加稅和增值稅都有是把
小鎖老師
04/12 21:22
沒問題,這個(gè)是可以的,你好
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